Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020001
***.142.103-**
JOSE JUCIE DA SILVA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL SUB 17, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPO [...]
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12020067 |
300,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020009
***.656.393-**
CÍCERA ALVES BARBOSA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE SOCIETY FEMININO ABERTO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
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12020068 |
800,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020013
***.609.973-**
ANTONIO DAMIÃO PINHEIRO DIAS
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL SUB 14, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPO [...]
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12020069 |
200,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 28010001
***.259.223-**
JOSÉ WANDERLEY COSTA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNIC [...]
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12020012 |
450,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 26010011
***.176.283-**
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS QUE VÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À COMEMORAÇÃO DA SEMAN [...]
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12020005 |
1.452,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010091
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12020002 |
13,08 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010086
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12020073 |
39,24 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010082
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12020070 |
63,74 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020013
44.659.711/0001-48
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO CREAS REGIONAL I, CRAS E CONSELHO TUTELAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO C [...]
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12020052 |
482,50 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010072
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12020055 |
30,82 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010065
04.815.955/0001-58
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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12020047 |
273,26 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12020050 |
13,08 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12020043 |
199,58 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010094
07.135.601/0001-50
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12020015 |
285,59 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010045
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12020016 |
26,16 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12020006 |
22,84 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12020011 |
18,87 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 06010007
14.887.299/0001-52
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.06.0013 [...]
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12020071 |
360,00 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 06010010
14.887.299/0001-52
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.06.0010.
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12020051 |
720,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 06010009
14.887.299/0001-52
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.06.0011.
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12020049 |
1.320,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 06010008
14.887.299/0001-52
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.06.0012.
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12020018 |
1.080,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 06010011
14.887.299/0001-52
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.06.0009.
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12020003 |
1.080,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 06020001
34.311.130/0001-67
EGON RODRIGUES DIAS MEI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS DE MADEIRA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2026.12.19.1 E [...]
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12020048 |
29.450,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 06020003
06.942.056/0001-41
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE ALICATES A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.02.06-0001.
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11020014 |
157,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 09020001
28.393.140/0001-96
CLINIVIDA VARZEA ALEGRE LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA PARA O PACIENTE GERALDO BEZERRA DE LIMA, CONFORME LAUDO SOCIAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFO [...]
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11020032 |
550,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010107
***.148.953-**
SEBASTIÃO HONORIO DE AQUINO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DAVID GRANJEIRO Nº 110 - GRANJEIRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.5
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11020052 |
500,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010112
***.291.803-**
MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE SERRINHA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO ? CE CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.11
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11020053 |
200,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 03020003
***.725.563-**
MARIA MARCINEIDE PEREIRA LEITE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ROUPAS DE GALA PARA O REI E RAINHA DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.02.03- [...]
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11020037 |
530,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05020002
***.360.753-**
ITALO DA SILVA SOARES DE SOUSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DE CANABRAVA DOS FERREIRA, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE [...]
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11020033 |
950,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 12010005
***.993.483-**
PAULO HENRIQUE BRASIL DE SANTANA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO DE 04 TRECHOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ASFALTO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 RAIMUNDO TONHEIRO, 02 LECÃO, 03 ENTRA [...]
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11020017 |
1.750,00 |
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