Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020002
***.563.683-**
MARIA DO SOCORRO HENRIQUE PEREIRA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE VOLEI FEMININO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESP [...]
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12020059 |
300,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020005
***.838.373-**
JOÃO VICTOR MONTEIRO DA SILVA BRITO
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE VOLEI MASCULINO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DES [...]
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12020060 |
200,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020010
***.290.493-**
MARCOS VENICIUS FERNADES BRAZ
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE SOCIETY VETERANO MASCULINO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRET [...]
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12020061 |
800,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020007
***.376.683-**
CICERO GOMES DE SOUSA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE SOCIETY MASCULINO ABERTO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETAR [...]
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12020062 |
1.000,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020003
***.137.943-**
NAIANE CONCEIÇÃO DA SILVA BEZERRA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE VOLEI FEMININO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESP [...]
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12020063 |
400,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020006
***.534.243-**
CICERO VICTOR CARDOSO DE SOUSA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE SOCIETY MASCULINO ABERTO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETAR [...]
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12020064 |
500,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020004
***.004.393-**
SAMUEL CASSIANO DOS SANTOS
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL SUB 14, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPO [...]
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12020065 |
400,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020012
***.862.953-**
MARCOS JOSÉ NAZARO SANTANA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE VOLEI MASCULINO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DES [...]
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12020066 |
400,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020001
***.142.103-**
JOSE JUCIE DA SILVA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL SUB 17, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPO [...]
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12020067 |
300,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020009
***.656.393-**
CÍCERA ALVES BARBOSA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE SOCIETY FEMININO ABERTO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
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12020068 |
800,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020013
***.609.973-**
ANTONIO DAMIÃO PINHEIRO DIAS
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL SUB 14, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPO [...]
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12020069 |
200,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 28010001
***.259.223-**
JOSÉ WANDERLEY COSTA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNIC [...]
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12020012 |
450,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 26010011
***.176.283-**
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS QUE VÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À COMEMORAÇÃO DA SEMAN [...]
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12020005 |
1.452,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010091
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12020002 |
13,08 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010086
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12020073 |
39,24 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010082
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
12020070 |
63,74 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020013
44.659.711/0001-48
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO CREAS REGIONAL I, CRAS E CONSELHO TUTELAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO C [...]
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12020052 |
482,50 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010072
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
12020055 |
30,82 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010065
04.815.955/0001-58
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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12020047 |
273,26 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12020050 |
13,08 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12020043 |
199,58 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010094
07.135.601/0001-50
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12020015 |
285,59 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010045
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12020016 |
26,16 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
12020006 |
22,84 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12020011 |
18,87 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 06010007
14.887.299/0001-52
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.06.0013 [...]
|
12020071 |
360,00 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 06010010
14.887.299/0001-52
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.06.0010.
|
12020051 |
720,00 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 06010009
14.887.299/0001-52
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.06.0011.
|
12020049 |
1.320,00 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 06010008
14.887.299/0001-52
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.06.0012.
|
12020018 |
1.080,00 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 06010011
14.887.299/0001-52
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.06.0009.
|
12020003 |
1.080,00 |
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