Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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13030005 |
10,20 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02030039
72.186.679/0001-66
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.03.02-0003.
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12030019 |
360,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02030038
72.186.679/0001-66
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.03.02-0002.
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12030017 |
367,35 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 06020002
***.049.793-**
JORGE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTOR(A) DE BALÉ, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE AULAS DE DANÇA CLÁSSICA PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
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12030014 |
2.500,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 06020008
***.790.383-**
FRANCISCO HELDER MELO BEZERRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTOR(A) DE JUDÔ, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE AULAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
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12030015 |
2.210,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 26020003
***.880.493-**
CICERO FERREIRA VITORINO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SOBRE OS CUIDADOS CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE NO DISTRITO DE SERRINHA, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME [...]
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12030013 |
630,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02030041
***.176.283-**
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA ESCOLA MAURO SAMPAIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM [...]
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12030005 |
430,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 04030004
***.176.283-**
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MULHERES NA ESCOLA MAURO SAMPAIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFOR [...]
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12030006 |
1.000,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 04030003
***.176.283-**
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A INAUGURAÇÃO DA BRINQUEDOTECA DO CAFE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO [...]
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12030007 |
1.450,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 03020009
***.748.473-**
CICERO ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE SERRINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 2026.02.03.4
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12030010 |
1.518,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02030040
***.684.153-**
CICERO ANDRE RODRIGUES
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE PINTURA EM LETREIROS A SEREM PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO CARLOS NO SITIO PICADAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2 [...]
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12030012 |
310,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 06020010
***.993.483-**
PAULO HENRIQUE BRASIL DE SANTANA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E GEOREFERENCIA DE 8 TRECHOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ASFALTO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 1. RUA DO LADO DA IGREJA [...]
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12030003 |
1.400,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02010087
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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12030022 |
96,91 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02020155
60.328.691/0001-89
A B JUNIOR LTDA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO TROFEIS, ADESIVOS E LONA DESTINADOS PARA ATENDER A CORRIDA E CAMINHADA DE RUA PARA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO [...]
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12030020 |
1.858,40 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02020154
60.328.691/0001-89
A B JUNIOR LTDA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO [...]
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12030021 |
3.751,39 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02010082
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12030027 |
19,52 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02020152
60.328.691/0001-89
A B JUNIOR LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXAS, ADESIVOS PARA A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CUL [...]
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12030018 |
2.008,50 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02010077
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12030026 |
9,76 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02020157
45.987.919/0001-59
PEDRO FELIPE AVELINO JOSINO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E PRÓTESES FIXAS TIPO PROTOCOLO. CONFORME PREGÃO Nº 2025.10.06.2 E CONTRATO Nº 2025.11.06 [...]
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12030016 |
20.000,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 05020007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
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12030004 |
9.055,50 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12030023 |
61,98 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 16020003
60.328.691/0001-89
A B JUNIOR LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNES, PLACAS DE PVC, FAIXAS E ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O [...]
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12030002 |
3.215,06 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12030025 |
9,76 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 05030004
44.659.711/0001-48
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NO EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO. [...]
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12030001 |
1.260,00 |
|
| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12030024 |
9,76 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010029
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
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11030046 |
4.043,73 |
|
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010034
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
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11030037 |
751,29 |
|
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010034
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
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11030038 |
870,34 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010035
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
11030004 |
4.307,61 |
|
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 10030001
35.065.903/0006-40
NILO MAIA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.03.10-0001.
|
11030052 |
867,07 |
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