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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 5732 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/11/2025 - 13:51:53
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
20/06/2025 EMPENHO: 02060080
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
11.178,58
20/06/2025 EMPENHO: 02060079
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
23.234,11
20/06/2025 EMPENHO: 02010056
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
8.379,10
20/06/2025 EMPENHO: 02010056
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
1.510,68
20/06/2025 EMPENHO: 02010054
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
2.183,31
20/06/2025 EMPENHO: 02050025
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
18.275,80
20/06/2025 EMPENHO: 02050024
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

VALOR REFERRENTE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010052, DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
24.175,94
20/06/2025 EMPENHO: 02050024
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

VALOR REFERRENTE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010052, DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
57.446,97
20/06/2025 EMPENHO: 02060078
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
6.495,45
20/06/2025 EMPENHO: 02060077
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
2.315,17
20/06/2025 EMPENHO: 02010048
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
4.233,32
20/06/2025 EMPENHO: 02010047
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
03 - ASSESSORIA JURIDICA

VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
2.146,82
20/06/2025 EMPENHO: 02010046
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
11.714,17
20/06/2025 EMPENHO: 20060003
15.024.021/0004-67
TOPCOM - COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PÁ-CARREGADEIRA,. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORD [...]
2.636,99
20/06/2025 EMPENHO: 06060007
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO [...]
5.416,01
20/06/2025 EMPENHO: 06060003
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04,03 [...]
1.320,57
20/06/2025 EMPENHO: 06060005
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04,03-0004 [...]
1.613,32
20/06/2025 EMPENHO: 06060008
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04 [...]
3.474,20
20/06/2025 EMPENHO: 17060001
46.260.910/0001-04
FRANCISCO TADEU DE SOUSA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO 2025,04,04-0 [...]
43.200,00
20/06/2025 EMPENHO: 06060006
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 20 [...]
2.153,75
20/06/2025 EMPENHO: 02010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO [...]
128,36
20/06/2025 EMPENHO: 02060022
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO

REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02. [...]
1.249,75
20/06/2025 EMPENHO: 05060001
44.444.145/0001-57
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
10 - SECRETARIA DE CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FESTA, SONORIZAÇÃO, DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS REALIZA [...]
4.195,80
20/06/2025 EMPENHO: 02010020
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FIN [...]
607,54
20/06/2025 EMPENHO: 02010007
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
10,00
20/06/2025 EMPENHO: 02010019
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
5.117,47
20/06/2025 EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
20,00
20/06/2025 EMPENHO: 02010018
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
5.709,84
20/06/2025 EMPENHO: 02040007
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
10,00
20/06/2025 EMPENHO: 02010018
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
4.680,02

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