Data Liquidação |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
03/07/2025 |
EMPENHO: 11060004
H. F. PEREIRA, EMPREENDIMENTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 1717
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LOCAÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS E SERVIÇOS DE MAQUIAGEM TEMÁTICA, PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA CRAS JUNINO, NO FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICÍPIO DE GRANJ [...]
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12.000,09 |
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03/07/2025 |
EMPENHO: 04060008
J. P. LACERDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA Nota Fiscal: 67
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CIRDES BORGES, COM TEMA DE SÃO JOÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME CONTRATO Nº2025.05.21.1 [...]
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19.900,00 |
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03/07/2025 |
EMPENHO: 02060112
FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO ADMINISTRATIVO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 223
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA, ACOMPAHAMENTO E ORIENTAÇÃO JUNTO AS UNIDADES EXECUTORAS MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
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1.400,00 |
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03/07/2025 |
EMPENHO: 02060105
CARTORIO DO 2 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS.
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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4.207,87 |
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02/07/2025 |
EMPENHO: 02070001
JEFFERSON LUIZ MARCELINO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Nota Fiscal: 44
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS (DIARIA) COMO OPERADOR DA ENXEDEIRA.DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.16-0010
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650,00 |
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02/07/2025 |
EMPENHO: 02070011
MARILLYA EVELLYN DA SILVA DE LIMA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Nota Fiscal: 26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR OS FISCAIS E GESTORES DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF [...]
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2.500,00 |
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02/07/2025 |
EMPENHO: 27060003
JOSE ADRIANO DE SOUSA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 2
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ANIMAÇÃO E LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DA ESCOLA PEDRO MARTINIANO GOMES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM [...]
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740,00 |
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02/07/2025 |
EMPENHO: 18060005
ANTONIO DIAS DA SILVA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, COM CONDIÇÕES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA DE FUTEBOL AM [...]
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700,00 |
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02/07/2025 |
EMPENHO: 10060018
FRANCISCO DE SOUSA VALE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Nota Fiscal: 20
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N [...]
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250,00 |
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02/07/2025 |
EMPENHO: 09060015
FRANCISCO DE SOUSA VALE
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Nota Fiscal: 18
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO [...]
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400,00 |
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02/07/2025 |
EMPENHO: 09060014
FRANCISCO DE SOUSA VALE
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02 - GABINETE DO PREFEITO Nota Fiscal: 19
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DE PREFEITO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº20 [...]
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250,00 |
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02/07/2025 |
EMPENHO: 02060100
NARA LAVINIA PINHEIRO ALVES
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.02.2
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759,00 |
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02/07/2025 |
EMPENHO: 02060101
SIMONE CONCEIÇÃO SILVA LIMA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.02.3
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759,00 |
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02/07/2025 |
EMPENHO: 02060102
CARLOS ITHALO RODRIGUES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.02.4
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759,00 |
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02/07/2025 |
EMPENHO: 02060096
CARLOS EMANUEL DE SOUSA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Nota Fiscal: 5
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME ORDEM DE SERV [...]
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840,00 |
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02/07/2025 |
EMPENHO: 02060095
CICERO MATOS ALEM
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Nota Fiscal: 6
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,06,02-0035.
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950,00 |
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02/07/2025 |
EMPENHO: 02060104
PLANUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS Nota Fiscal: 608
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, VISANDO O LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS, COM A C [...]
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9.830,00 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 01070084
JOSE ROBSON DE OLIVEIRA CAETANO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Nota Fiscal: 9
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.02.1. QUE ORA REGULARI [...]
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4.900,00 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 01070019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SUPLEMENTAR AO EMPNHO Nº 02.01.001 [...]
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135,30 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 30060002
IMEDICA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 13000
SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA A SEREM PRESTADOS NO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. CONFORME LAUDO SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
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640,00 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 30060003
HOSPITAL UNIMED CARIRI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 12617
SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO CIRURGICA A SEREM PRESTADOS NA PACIENTE MARIA PAULA GRANJEIRO PEREIRA,. CONFORME LAUDO SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
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2.520,00 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 02060097
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 16
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA (SELF-SERVICE) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
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1.938,60 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 02060081
IRNA KARLA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 122
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.17.2 DA DISPENSA Nº 20 [...]
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3.000,00 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 30060001
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS Nota Fiscal: 318046
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.30-0003.
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1.104,38 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 26060002
AMIC MOVEIS LTDA EPP
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 875
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20 [...]
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820,00 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060056
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
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1.518,00 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060058
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
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6.468,00 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060059
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
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10.908,00 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060062
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
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10.626,00 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060048
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
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2.200,00 |
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