lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 6523 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/12/2025 - 12:39:10
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
02/09/2025 EMPENHO: 01080087
21.541.555/0001-10
L S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, NOS MOLDES DO CO [...]
207.527,94
01/09/2025 EMPENHO: 01080086
47.816.639/0001-03
ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GR
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASCAMRGR - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GRANJEIRO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI Nº012/2023 E O TERMO [...]
2.500,00
01/09/2025 EMPENHO: 01090001
065.XXX.XXX-29
AFONSO PINHEIRO SOUTO NETO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO - SIBEC NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2025.09.01 [...]
600,00
01/09/2025 EMPENHO: 18080012
507.XXX.XXX-34
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
02 - GABINETE DO PREFEITO

DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAIL PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,08,18,003
175,00
01/09/2025 EMPENHO: 26080001
895.XXX.XXX-20
JOSE FRANCISCO DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NOS BANHEIROS DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.08.26 [...]
170,00
01/09/2025 EMPENHO: 22080005
895.XXX.XXX-20
JOSE FRANCISCO DA SILVA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA NOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,08,22-0003.
250,00
01/09/2025 EMPENHO: 18080010
458.XXX.XXX-49
FRANCISCO ITALVAN REINALDO ALVES
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COMPREENDENDO PREPARO DO SOLO, NIVELAMENTO, ADUBAÇÃO, PLANTIO DE GRAMA E APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INS [...]
2.900,00
01/09/2025 EMPENHO: 20080001
895.XXX.XXX-20
JOSE FRANCISCO DA SILVA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICAS NOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
420,00
01/09/2025 EMPENHO: 01080012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
14,37
01/09/2025 EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
2,35
01/09/2025 EMPENHO: 02010123
07.135.601/0001-50
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
103,03
01/09/2025 EMPENHO: 01080069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
10,00
01/09/2025 EMPENHO: 01080010
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
3,95
01/09/2025 EMPENHO: 03030012
07.135.601/0001-50
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
103,03
01/09/2025 EMPENHO: 01070077
03.327.279/0001-00
FRANCISCO MARCO FILHO ME
02 - GABINETE DO PREFEITO

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E A RELIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME DISPENSA Nº 2 [...]
8.500,00
29/08/2025 EMPENHO: 01080056
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
9.765,80
29/08/2025 EMPENHO: 01080052
41.342.098/0001-42
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
4.950,00
29/08/2025 EMPENHO: 01080050
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
1.518,00
29/08/2025 EMPENHO: 01080053
41.342.098/0001-42
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
10.250,20
29/08/2025 EMPENHO: 01080048
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
8.475,00
29/08/2025 EMPENHO: 01080048
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
28.122,00
29/08/2025 EMPENHO: 01080048
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
11.620,00
29/08/2025 EMPENHO: 01080043
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
2.200,00
29/08/2025 EMPENHO: 01080036
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
81.372,00
29/08/2025 EMPENHO: 01080039
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
30.920,00
29/08/2025 EMPENHO: 01080062
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
23.001,04
29/08/2025 EMPENHO: 01080061
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
14 - SECRETARIA DE PESCA

VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
7.118,00
29/08/2025 EMPENHO: 01080060
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
36.535,00
29/08/2025 EMPENHO: 01080059
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
12 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
22.370,00
29/08/2025 EMPENHO: 01080058
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
35.203,60

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