Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
26/03/2025 |
EMPENHO: 14030011
35.307.250/0001-53
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBL3G74. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202 [...]
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437,50 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 16010003
07.135.601/0001-50
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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103,03 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 02010123
07.135.601/0001-50
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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103,03 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 26030005
00.394.460/0409-50
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIO 016/CIDADES/2022.
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20.805,13 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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26/03/2025 |
EMPENHO: 26030002
47.280.695/0001-76
CEARÁ WEB SOLUÇOES DIGITAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,25-0001
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249,90 |
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24/03/2025 |
EMPENHO: 20030003
024.XXX.XXX-25
ANTONIO CARLOS FERREIRA LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA QUALIDADE DE SECRETARIO EXECUTIVO DO CMAS DA PRIMEIRA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CREAS-CE COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA [...]
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300,00 |
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24/03/2025 |
EMPENHO: 20030004
065.XXX.XXX-29
AFONSO PINHEIRO SOUTO NETO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS DA PRIMEIRA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CREAS-CE COM OS CO [...]
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300,00 |
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24/03/2025 |
EMPENHO: 24030001
777.XXX.XXX-68
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ (PEFOCE), COM INT [...]
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350,00 |
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24/03/2025 |
EMPENHO: 21030006
09.305.029/0007-41
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,03,0 [...]
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298,82 |
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24/03/2025 |
EMPENHO: 20030010
19.876.321/0001-82
EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFANTIL A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS N [...]
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358,00 |
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24/03/2025 |
EMPENHO: 03030029
34.239.627/0001-11
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VENTILADOR, CILINDROS DE OXIGÊNIO E CONCENTRADOS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO. DE INTERESSE [...]
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4.873,34 |
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24/03/2025 |
EMPENHO: 21030002
00.148.357/0001-11
MARIA ISABEL NETA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LEITE E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.03.21-0001
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3.784,63 |
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24/03/2025 |
EMPENHO: 21030003
09.305.029/0007-41
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,03,21-0004
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282,23 |
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24/03/2025 |
EMPENHO: 20030008
09.305.029/0007-41
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDE [...]
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286,00 |
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24/03/2025 |
EMPENHO: 20030009
19.876.321/0001-82
EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MARMITAS TERMICAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DHOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS N [...]
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190,00 |
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24/03/2025 |
EMPENHO: 21030005
09.305.029/0007-41
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,03,21-0002
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609,10 |
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24/03/2025 |
EMPENHO: 21030004
09.305.029/0007-41
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GR [...]
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875,75 |
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24/03/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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93,00 |
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24/03/2025 |
EMPENHO: 24030008
07.954.597/0001-52
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE VALORES NÃO APLICADOS EM CONTAS DE CONVENIOS.
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297,98 |
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24/03/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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25,38 |
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24/03/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
25,38 |
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24/03/2025 |
EMPENHO: 02010003
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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24/03/2025 |
EMPENHO: 02010044
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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11.291,71 |
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24/03/2025 |
EMPENHO: 02010149
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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164,09 |
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24/03/2025 |
EMPENHO: 02010148
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.306,83 |
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24/03/2025 |
EMPENHO: 02010150
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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8.888,72 |
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21/03/2025 |
EMPENHO: 24020011
065.XXX.XXX-60
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTE MANUEL BATISTA FERREIRA NETO PARA O HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN NA CIDADE DE FORTALEZA. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA [...]
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175,00 |
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21/03/2025 |
EMPENHO: 20030002
10.868.465/0001-12
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,03,20- [...]
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250,00 |
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