lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 1921 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/05/2026 - 13:38:07
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
06/03/2026 EMPENHO: 02010092
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
06030048 26,00
06/03/2026 EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
06030004 2,89
06/03/2026 EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
06030047 373,62
06/03/2026 EMPENHO: 05030001
50.484.244/0001-65
CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENINHAS NA LOCALIDADE DE SITIO COCOS E DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS NO MUNICÍPIO DE GRA [...]
06030049 297.414,51
05/03/2026 EMPENHO: 02020046
15.514.266/0001-20
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.02.02-0027
05030012 315,00
05/03/2026 EMPENHO: 02020040
15.514.266/0001-20
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.02.02-0028.
05030008 432,00
05/03/2026 EMPENHO: 02020044
15.514.266/0001-20
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.02.02-0026.
05030002 522,00
05/03/2026 EMPENHO: 15010006
***.201.203-**
ANTONIO GRANJEIRO NETO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO TRATOR AGRICOLA, EM SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2026.01.15.1.
05030023 1.450,00
05/03/2026 EMPENHO: 03020010
***.039.903-**
SILVANA MEDINO DA SILVA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO SERRA NOVA A CANABRAVA DOS FERREIRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTR [...]
05030007 740,00
05/03/2026 EMPENHO: 10020018
***.552.783-**
JOSE CUSTODIO DA SILVA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA MANUAL EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO, RETIRADA DE MATO, CAPINAÇÃO E MANUT [...]
05030021 1.100,00
05/03/2026 EMPENHO: 03020012
***.726.913-**
JEFFERSON LUIZ MARCELINO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO TRATOR RETROESCAVADEIRA, EM SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº2026.02.03.9
05030020 2.530,00
05/03/2026 EMPENHO: 15010005
***.667.378-**
ANTONIO NUNES DA SILVA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS MÁQUINAS (TRATORES) DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRA [...]
05030017 1.060,00
05/03/2026 EMPENHO: 02010092
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
05030025 13,00
05/03/2026 EMPENHO: 02010086
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
05030024 13,08
05/03/2026 EMPENHO: 02010072
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
05030013 13,08
05/03/2026 EMPENHO: 02010073
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
05030011 298,67
05/03/2026 EMPENHO: 02010063
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
05030010 3.690,14
05/03/2026 EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
05030009 32,94
05/03/2026 EMPENHO: 02010054
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
05030006 482,20
05/03/2026 EMPENHO: 02010054
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
05030004 1.912,66
05/03/2026 EMPENHO: 02010045
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
05030022 75,16
05/03/2026 EMPENHO: 04030001
28.932.829/0001-41
CONSTRUTORA MMC LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E DRENAGENS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
05030019 60.262,02
05/03/2026 EMPENHO: 02010046
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
05030015 12.533,77
05/03/2026 EMPENHO: 02010046
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
05030014 866,08
05/03/2026 EMPENHO: 02010038
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
05030003 13,08
05/03/2026 EMPENHO: 02010039
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
05030001 871,68
04/03/2026 EMPENHO: 02020074
***.290.543-**
MARIA CABOCLA DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA DE FÉRIAS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.02.02-0049.
04030003 1.580,00
04/03/2026 EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
04030006 9,76
04/03/2026 EMPENHO: 05020005
63.415.487/0001-93
INIFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE INAUGUR [...]
04030005 3.900,00
04/03/2026 EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
04030004 13,08

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