lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11277 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 04/09/2025 - 14:57:01
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
08/04/2025 02010005
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
PAGO 53,09
08/04/2025 02010005
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 53,09
08/04/2025 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,
PAGO 12,69
08/04/2025 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,69
08/04/2025 01040049
THOMAS RAMOS LEITE BATISTA - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 2024,09,11-0001 DO PREGÃO Nº 2024,08,19 [...]
LIQUIDADO 8.990,00
08/04/2025 01040044
L C DE MORAES LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,04,01-0006.
LIQUIDADO 895,40
08/04/2025 01040043
L C DE MORAES LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.01-0007.
LIQUIDADO 450,00
08/04/2025 01040042
L C DE MORAES LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.01-0008.
LIQUIDADO 2.179,35
08/04/2025 01040041
L C DE MORAES LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.01-0009.
LIQUIDADO 826,56
08/04/2025 01040040
L C DE MORAES LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.01-0010.
LIQUIDADO 1.520,00
07/04/2025 28030003
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBD-9C00 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
LIQUIDADO 370,00
07/04/2025 27030002
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PNU-8F85 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
LIQUIDADO 200,00
07/04/2025 26030010
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SAQ-7I22 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
LIQUIDADO 170,00
07/04/2025 24030003
AURELIO DE LIMA LEITE ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,03,24-0002 REFERENTE A [...]
PAGO 120,00
07/04/2025 18030005
EGON RODRIGUES DIAS MEI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CARROCERIA LATERAL INTERNA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OCD-9470. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDE D [...]
PAGO 3.870,00
07/04/2025 17030019
EGON RODRIGUES DIAS MEI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PRATELEIRA EM MDF. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDE DE COMPRAS Nº 2025,03,17-001 [...]
PAGO 140,00
07/04/2025 17030018
EGON RODRIGUES DIAS MEI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISORIAS COM NICHOS EM MDF. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DOS FORMADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, C [...]
PAGO 950,00
07/04/2025 10020001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
LIQUIDADO 494,40
07/04/2025 07040003
FRANCISCO DE SOUSA VALE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.07-0003 .
EMPENHADO 420,00
07/04/2025 07040002
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA.
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,0 [...]
EMPENHADO 1.658,00
07/04/2025 07040001
JOSE ROBSON DE OLIVEIRA CAETANO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO VEICULO MOTONIVELADORA NA TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
EMPENHADO 1.280,00
07/04/2025 06030021
MARIA PINHEIRO DA SILVA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA SERVIDORA EM LICENÇA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,03,06-0038 REFERENTE A NOTA FISCAL N] [...]
PAGO 1.200,00
07/04/2025 06030020
ANTONIA JACIANA CARLOS DE SOUSA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA SERVIDORA EM LICENÇA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,03,06-0037 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5
PAGO 704,00
07/04/2025 04040002
CICERO MATOS ALEM
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202 [...]
PAGO 950,00
07/04/2025 04040002
CICERO MATOS ALEM
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202 [...]
LIQUIDADO 950,00
07/04/2025 03040006
LOCARLIMP EMPREENDIMENTOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS FINAIS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS, QUE PODERÃO VIR A INTEGRAR O PROGRAMA RODOVIÁRIO D [...]
LIQUIDADO 50.000,00
07/04/2025 03040002
ANTONIO DE MORAIS SILVA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTBOL NO 1º TORNEIO DE SOCIETY NA ARENINHA DO DISTRITO DE SERRINHA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO CONDORME ORDE [...]
LIQUIDADO 1.265,00
07/04/2025 03040001
WINDSON LIMA CUNEGUNDES
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA NO 1º TORNEIO DE SOCIETY NA ARENINHA DO DISTRITO DE SERRINHA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO CONDORME O [...]
LIQUIDADO 490,00
07/04/2025 03030092
CIÉLIA SOARES DE SOUSA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 008
PAGO 759,00
07/04/2025 03020047
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 860,69
07/04/2025 02010153
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
LIQUIDADO 346,08
07/04/2025 02010138
JEFFERSON LUIZ MARCELINO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR RETROESCAVADEIRA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº2025.01.02.1. REFERENTE [...]
PAGO 1.450,00
07/04/2025 02010137
ANTONIO GRANJEIRO NETO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR PÁ-CARREGADEIRA A SER PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº2025.01.02.2. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 15
PAGO 1.450,00
07/04/2025 02010136
ANTONIO NUNES DA SILVA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº2025.01.02.6. REFERENTE A NOTA FI [...]
PAGO 1.060,00
07/04/2025 02010135
FRANCISCO LUCILDO FERREIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DE TODOS OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
PAGO 390,00
07/04/2025 02010134
FRANCISCO LUCILDO FERREIRA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DE TODOS OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
PAGO 260,00
07/04/2025 02010133
FRANCISCO LUCILDO FERREIRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DE TODOS OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
PAGO 640,00
07/04/2025 02010132
FRANCISCO LUCILDO FERREIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DE TODOS OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
PAGO 197,00
07/04/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 12,00
07/04/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,00
07/04/2025 02010011
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
PAGO 12,69
07/04/2025 02010011
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,69
07/04/2025 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
PAGO 12,69
07/04/2025 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,69
07/04/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
PAGO 12,69
07/04/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,69
07/04/2025 02010005
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
PAGO 38,07
07/04/2025 02010005
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 38,07
07/04/2025 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,
PAGO 38,07
07/04/2025 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 38,07
07/04/2025 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
PAGO 13,97
07/04/2025 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 13,97
07/04/2025 01040110
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBL-3674 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUN [...]
LIQUIDADO 420,00
07/04/2025 01040065
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALORES NÃO APLICADOS DE CONTAS DE CONVENIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 47,39
07/04/2025 01040065
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALORES NÃO APLICADOS DE CONTAS DE CONVENIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 47,39
07/04/2025 01040005
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA SALA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
LIQUIDADO 650,00
07/04/2025 01040001
HERICKLEPTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESIGN REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,04,01- [...]
PAGO 130,00
04/04/2025 31030003
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA DBL-3674 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAU [...]
LIQUIDADO 391,00
04/04/2025 28030004
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBD-9C00 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAU [...]
LIQUIDADO 351,00
04/04/2025 28030002
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO*
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE REFEIÇOES PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPAREM DO JOGO DA SUPER COPA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,03,28-0002
LIQUIDADO 580,00

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