| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
03020123
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DOS 4 EIXOS DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA POV-0278, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
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| 28/02/2025 |
03020122
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-8236, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020121
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE FEIXE DE MOLAS, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-8236, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETA [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
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| 28/02/2025 |
03020120
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-7996, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020119
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DA CATRACA DE FREIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCD-9470, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020118
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCD-9470, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
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| 28/02/2025 |
03020113
FRANCISCO EUFRÁSIO DE MORAES NETO - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS, COMO MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020113
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCAS DE ROLAMENTO DE CENTRO, BUCHA DE ESTABILIZADOR, REVISORES DE FOLGA DAS RODAS E OLEOS DA CAIXA DE MACHA E DIFERENCIAL, DO VEICULO ONIB [...]
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LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020112
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE OLEO DA CAIXA DE MACHA E DIFERENCIAL, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-8236, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020111
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE DE BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS, ROLAMENTO DE CENTRO, BASE DA CAIXA DE MACHA, LONAS DE FREIO RASEIRAS, REPAROS DE CAIXA DE DIRAÇÃO E RE [...]
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020110
MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA BEZERRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FORMAÇÃO DAS EQUIPES DOS PROGRAMAS SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.-
|
LIQUIDADO |
1.228,00 |
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| 28/02/2025 |
03020110
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, CRUZERA, BOMBA DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE FEIXE DE MOLA E CAIXA DE DIREÇÃO, DO VEICULO ONIBUS DE PL [...]
|
LIQUIDADO |
1.228,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020109
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 60% CONTRATADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO, JUNTO AO FUNDEB 60%, CONFORME AUTORIZACAO LEGISLATIVA, DURANTE O CORREENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.-
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020109
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DO FEIXE DE MOLA, TERMINAIS DE DIREÇÃO E REVISÃO DOS OLEOS DA CAIXA E DIFERENCIAL, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HXV-2627, PERTENCENTE AO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020108
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2020.-
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020108
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HXV-2627, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020107
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE TETENTORES DA TOMADA DE FORÇA E TROCA DO REPARO CUBO DO BURRO DO FREIO DO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020106
FOLHA DE PAGAT. PSF CONTRATADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
36.417,26 |
|
| 28/02/2025 |
03020106
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
36.417,26 |
|
| 28/02/2025 |
03020106
FOLHA DE PAGAT. PSF CONTRATADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
43.122,39 |
|
| 28/02/2025 |
03020106
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
43.122,39 |
|
| 28/02/2025 |
03020106
FOLHA DE PAGAT. PSF CONTRATADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME AUTORIZACAO LEGISLATIVA, DURANTE O CORREENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.-
|
LIQUIDADO |
36.417,26 |
|
| 28/02/2025 |
03020106
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36.417,26 |
|
| 28/02/2025 |
03020106
FOLHA DE PAGAT. PSF CONTRATADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME AUTORIZACAO LEGISLATIVA, DURANTE O CORREENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.-
|
LIQUIDADO |
43.122,39 |
|
| 28/02/2025 |
03020106
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
43.122,39 |
|
| 28/02/2025 |
03020105
JOAO PAULO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE COSTURA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA ESCOLAS AUGUSTO FERREIRA, FRANCISCA DE ARAUJO BORJES, HONORIO FELIXIANO, CEI JOSE MAURO E CEI ANTONIO CARLOS. DE I [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020105
JOAO PAULO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE COSTURA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA ESCOLAS AUGUSTO FERREIRA, FRANCISCA DE ARAUJO BORJES, HONORIO FELIXIANO, CEI JOSE MAURO E CEI ANTONIO CARLOS. DE I [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020103
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº2024.1 [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020095
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
36.078,00 |
|
| 28/02/2025 |
03010025
GHM ASSESSORIA CONSUL. E PROC. DE DADO EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PREVIDENCIÁRIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
03010024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 28/02/2025 |
03010024
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0015 DA TP Nº2023.08.08 [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 28/02/2025 |
03010023
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATUZADOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 28/02/2025 |
03010023
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0009 DA TP [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 28/02/2025 |
03010022
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0012 DA TP Nº2023.08.08 [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 28/02/2025 |
03010019
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% MAGISTERIO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE JANEIRO/2022.
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 28/02/2025 |
03010019
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0003 DA TP Nº2023.08 [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 28/02/2025 |
03010018
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0006 DA TP Nº20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 28/02/2025 |
03010016
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.4 [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 28/02/2025 |
03010015
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.2 DA DISPENS [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 28/02/2025 |
03010015
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.2 DA DISPENS [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 28/02/2025 |
03010014
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE JANEIRO/2022.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 28/02/2025 |
03010014
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.1 DA DI [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 28/02/2025 |
03010013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 28/02/2025 |
03010013
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.3 DA DISPENSA N [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
14,61 |
|
| 28/02/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
0,08 |
|
| 28/02/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
5.149,58 |
|
| 28/02/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.149,58 |
|
| 28/02/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
0,08 |
|
| 28/02/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
14,61 |
|
| 28/02/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
32,69 |
|
| 28/02/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
32,69 |
|
| 28/02/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
10,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
18,30 |
|
| 28/02/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
18,30 |
|
| 28/02/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 28/02/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
20,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|