lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 4113 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/12/2025 - 12:39:10
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 02100002 - DATA: 02/10/2025
MARIA TATIANE DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE CONFORME [...]
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 02100001 - DATA: 02/10/2025
RAIMUNDA EDINA PEREIRA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE CONFORME [...]
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 01100070 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
26.343,00 26.343,00 26.343,00
EMPENHO: 01100069 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
60.742,00 60.742,00 60.742,00
EMPENHO: 01100023 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,10,01-0013.
140,00 140,00 140,00
EMPENHO: 01100015 - DATA: 01/10/2025
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAIL PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,10,01,002.
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 01100014 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE TRADAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ASSINATURA DE CONVENIO/TERMO DE AJUSTE JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP, NA CIDADE FORTALEZA CEARÁ. CONFOR [...]
900,00 900,00 900,00
EMPENHO: 01100071 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
16.514,00 16.514,00 16.514,00
EMPENHO: 01100122 - DATA: 01/10/2025
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2025.10.01-0047
1.350,00 1.350,00 1.350,00
EMPENHO: 01100072 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
35.596,00 35.596,00 35.596,00
EMPENHO: 01100028 - DATA: 01/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
18.000,00 9.076,73 9.076,73
EMPENHO: 01100022 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,10,01-0014
90,00 90,00 90,00
EMPENHO: 01100009 - DATA: 01/10/2025
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFRERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO
400,00 374,65 134,08
EMPENHO: 01100073 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
17.757,00 17.757,00 17.757,00
EMPENHO: 01100127 - DATA: 01/10/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
3.780,70 3.780,70 3.780,70
EMPENHO: 01100108 - DATA: 01/10/2025
JOSE CUSTODIO DE SOUSA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PLANTAS DA PAREDE PERTENCENTE AO AÇUDE JUNCO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.10.0 [...]
1.100,00 1.100,00 1.100,00
EMPENHO: 01100106 - DATA: 01/10/2025
CICERO MATOS ALEM
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,10,01-0038.
950,00 950,00 950,00
EMPENHO: 01100092 - DATA: 01/10/2025
CARLOS EMANUEL DE SOUSA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTATOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
840,00 840,00 840,00
EMPENHO: 01100074 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
53.500,00 53.500,00 53.500,00
EMPENHO: 01100026 - DATA: 01/10/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
5.400,00 4.827,16 2.738,28
EMPENHO: 01100019 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.10.01-0015.
1.840,00 1.840,00 1.840,00
EMPENHO: 01100002 - DATA: 01/10/2025
CICERO MATOS ALEM
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,08,01-0040.
950,00 950,00 950,00
EMPENHO: 01100001 - DATA: 01/10/2025
CARLOS EMANUEL DE SOUSA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTATOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
840,00 840,00 840,00
EMPENHO: 01100079 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
FUNDEB
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
30.920,00 30.920,00 30.920,00
EMPENHO: 01100078 - DATA: 01/10/2025
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
FUNDEB
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
131.862,82 131.862,82 131.862,82
EMPENHO: 01100077 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
FUNDEB
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
5.816,00 5.816,00 5.816,00
EMPENHO: 01100076 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
FUNDEB
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
97.678,62 97.678,62 97.678,62
EMPENHO: 01100075 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
FUNDEB
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
333.901,19 333.901,19 333.901,19
EMPENHO: 01100134 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCO R SOUSA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PÉ DE MEIA MUNICIPAL AOS ALUNOS DEVIDAMANTE MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ? EJA, QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL 018/202 [...]
600,00 300,00 300,00
EMPENHO: 01100133 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCA LUCILENE VITAL SABINO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 2025.10.01.2
2.277,00 759,00 759,00

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