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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 3371 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/07/2025 - 10:45:28
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
17/03/2025 EMPENHO: 02010056
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
1.615,64
17/03/2025 EMPENHO: 02010055
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
17.795,17
17/03/2025 EMPENHO: 02010052
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
65.232,37
17/03/2025 EMPENHO: 02010053
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
22.675,73
17/03/2025 EMPENHO: 02010054
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
2.129,25
17/03/2025 EMPENHO: 02010230
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
5.728,45
17/03/2025 EMPENHO: 02010050
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
2.315,17
17/03/2025 EMPENHO: 02010048
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
4.090,71
17/03/2025 EMPENHO: 02010047
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
03 - ASSESSORIA JURIDICA

VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
2.133,04
17/03/2025 EMPENHO: 02010046
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
11.483,55
17/03/2025 EMPENHO: 14030009
07.342.785/0011-00
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPR [...]
1.400,29
17/03/2025 EMPENHO: 14030014
07.342.785/0011-00
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE C [...]
3.101,51
17/03/2025 EMPENHO: 14030014
07.342.785/0011-00
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE C [...]
33,34
17/03/2025 EMPENHO: 14030002
33.595.384/0001-91
RS COMERCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

AQUISIÇÃO DE MEMORIA DDR4 A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. [...]
289,00
17/03/2025 EMPENHO: 03020180
387.XXX.XXX-68
MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO SERRINHA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA COZINHA DO PROJETO CEARÁ SEM FOME, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
200,00
17/03/2025 EMPENHO: 03020167
038.XXX.XXX-44
CICERA FERREIRA DA SILVA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE SÃO BENTO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PONTO DE APOIO A ATEBDIMENTO MÉDICO.
250,00
17/03/2025 EMPENHO: 03030030
042.XXX.XXX-86
SILVANA MEDINO DA SILVA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO SERRA NOVA AO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. C [...]
740,00
17/03/2025 EMPENHO: 02010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
12,00
17/03/2025 EMPENHO: 02010011
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
12,69
17/03/2025 EMPENHO: 03030009
07.135.601/0001-50
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
103,03
17/03/2025 EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
12,69
17/03/2025 EMPENHO: 02010005
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
12,69
17/03/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
12,69
14/03/2025 EMPENHO: 02010203
41.365.685/0001-57
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

COM CONTRIBUIÇÃO DO ENCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
27.324,00
14/03/2025 EMPENHO: 06030007
065.XXX.XXX-60
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CONCESSÃO DE DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTE FRANCISCA BORGES DE SOUSA PARA O INSTITUTO DO CANCER DO CEARÁ NA CIDADE DE FORTALEZA. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2 [...]
175,00
14/03/2025 EMPENHO: 14030001
561.XXX.XXX-68
RAIMUNDO NONATO NUNES SOARES
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES CONCIDADES/CE TENDO COMO TEMA "ETAPA MUNICIPAL DA 6º CONFERENCIA DAS CIDADES PASSO A P [...]
500,00
14/03/2025 EMPENHO: 25020007
263.XXX.XXX-14
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

DIÁRIA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUSTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPECIFICAMENTE NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANNIEL OLIVE [...]
875,00
14/03/2025 EMPENHO: 25020008
507.XXX.XXX-34
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
02 - GABINETE DO PREFEITO

DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE FORTALEZA. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 001,25,02,2025
175,00
14/03/2025 EMPENHO: 06020014
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
5.843,59
14/03/2025 EMPENHO: 06020010
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
679,43

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