Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2025 |
EMPENHO: 04080006
30.892.220/0001-38
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.08.04-0005.
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4.809,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 11080001
54.860.342/0001-00
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MANLHAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SITIO COCOS ENTRE O TRECHO DE CHICO LUIZ E RAIMUNDO BARBOSA NAQUELA LOCALIDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA D [...]
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3.210,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 02070018
20.397.637/0001-70
THOMAS RAMOS LEITE BATISTA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 2024,09,11-0001 DO PREGÃO Nº 2024,08,19 [...]
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8.451,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 04080010
042.XXX.XXX-62
ANTONIO CARCEANO DOS REIS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTATOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SERRINHA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVI [...]
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420,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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14,42 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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3,95 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01080026
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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10,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 02060081
50.012.557/0001-10
IRNA KARLA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.17.2 DA DISPENSA Nº 20 [...]
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5.500,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 02060033
41.365.685/0001-57
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
COM CONTRIBUIÇÃO DO ENCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0203
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27.324,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 04080009
30.892.220/0001-38
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.08.04-0007.
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1.473,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 07080001
39.490.315/0001-08
VHS CAVALHEIRO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202 [...]
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2.117,49 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 08070011
075.XXX.XXX-97
BRUNO DE SOUSA VIANA BEZERRA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NA PARTE EXTERNA DA ARENINHA SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO,DE INTERESSE DA SECRETAROA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
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530,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080011
033.XXX.XXX-77
MÁRIO HENRIQUE PEREIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO SCFV DO CRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM D [...]
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216,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01070116
172.XXX.XXX-34
RITA MARIA DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, E JARRAS DE SUCOS PARA OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAS, AS FAMÍLIAS PAIF E COMIC E A EQUIPE TÉCNICA DE PR [...]
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1.018,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080024
458.XXX.XXX-49
FRANCISCO ITALVAN REINALDO ALVES
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COMPREENDENDO PREPARO DO SOLO, NIVELAMENTO, ADUBAÇÃO, PLANTIO DE GRAMA E APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INS [...]
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760,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080018
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.08.01-0012.
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390,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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21,99 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 21070009
60.328.691/0001-89
A B JUNIOR LTDA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ARENINHA NA LOCALIDADE DO SITIO SANTA VITORIA NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE [...]
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940,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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21,60 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080015
60.328.691/0001-89
A B JUNIOR LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA O EVENTO AGOSTO VERDE, CO PROGRAMAÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFANCIA E GESTANTES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC [...]
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1.207,65 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080017
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,08,01-0013.
|
315,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
10,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080019
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.08.01-0011.
|
1.335,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080026
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
7,14 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080023
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,08,01-0016.
|
2.260,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080020
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.08.01-0014.
|
955,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080021
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,08,01-0015
|
90,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 15070010
43.913.089/0001-90
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO, MEDINDO 1,13 POR 161 A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO [...]
|
1.800,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080022
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,08,01-0010.
|
210,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 04070001
14.887.299/0001-52
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. SUPLEMENTAR AO EMP [...]
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1.200,00 |
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