lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Granjeiro

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11065 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 29/08/2025 - 19:20:07
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
31/01/2025 02010104
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO- SCFV DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 9.108,00
31/01/2025 02010103
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO/IGD BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 5.280,00
31/01/2025 02010102
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 8.096,00
31/01/2025 02010101
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 10.908,00
31/01/2025 02010100
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO/CRAS DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 4.868,00
31/01/2025 02010099
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 16.237,30
31/01/2025 02010099
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 8.296,00
31/01/2025 02010098
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 1.518,00
31/01/2025 02010097
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 11.605,21
31/01/2025 02010097
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 822,76
31/01/2025 02010096
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADO/PLANTÕES
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 7.413,33
31/01/2025 02010096
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADO/PLANTÕES
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 9.498,00
31/01/2025 02010095
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 13.873,00
31/01/2025 02010095
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 55.968,60
31/01/2025 02010094
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 25.922,00
31/01/2025 02010094
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO/DENTISTAS DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 8.360,00
31/01/2025 02010093
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 17.922,00
31/01/2025 02010093
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 13.558,00
31/01/2025 02010092
FOLHA DE PAGAT. ACS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 7.286,40
31/01/2025 02010091
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 2.200,00
31/01/2025 02010090
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 13.590,00
31/01/2025 02010090
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 13.662,00
31/01/2025 02010089
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 17.662,00
31/01/2025 02010088
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 6.996,82
31/01/2025 02010087
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO-EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 96.750,45
31/01/2025 02010086
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 9.268,20
31/01/2025 02010085
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 76.055,50
31/01/2025 02010085
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 30.102,28
31/01/2025 02010084
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 2.520,00
31/01/2025 02010083
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 1.518,00
31/01/2025 02010082
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 16.749,00
31/01/2025 02010082
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 238.425,01
31/01/2025 02010081
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 25.222,00
31/01/2025 02010080
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 5.000,00
31/01/2025 02010079
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 31.596,00
31/01/2025 02010078
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 14.996,00
31/01/2025 02010077
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 20.648,00
31/01/2025 02010076
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
PAGO 51.870,00
31/01/2025 02010071
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0016. REFERENTE A NOTA FISC [...]
PAGO 1.412,00
31/01/2025 02010071
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0016.
LIQUIDADO 1.412,00
31/01/2025 02010070
DERIVAN JOSE DA SILVA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0017. REFERENTE A NOTA FISC [...]
PAGO 1.412,00
31/01/2025 02010070
DERIVAN JOSE DA SILVA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0017.
LIQUIDADO 1.412,00
31/01/2025 02010069
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
PAGO 7.118,96
31/01/2025 02010069
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
LIQUIDADO 7.118,96
31/01/2025 02010068
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
PAGO 114.132,70
31/01/2025 02010068
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
LIQUIDADO 114.132,70
31/01/2025 02010067
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CNES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE [...]
PAGO 43.775,32
31/01/2025 02010067
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CNES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE [...]
LIQUIDADO 43.775,32
31/01/2025 02010066
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
PAGO 2.771,40
31/01/2025 02010066
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
LIQUIDADO 2.771,40
31/01/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
PAGO 12,00
31/01/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,00
31/01/2025 02010012
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
PAGO 36,00
31/01/2025 02010011
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
PAGO 12,00
31/01/2025 02010011
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,00
31/01/2025 02010010
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO,
PAGO 12,00
31/01/2025 02010010
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,00
31/01/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,
PAGO 12,00
31/01/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,00
31/01/2025 02010008
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,
PAGO 12,00

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