lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Granjeiro

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11065 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 29/08/2025 - 19:20:07
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
30/01/2025 02010093
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
LIQUIDADO 13.558,00
30/01/2025 02010092
FOLHA DE PAGAT. ACS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
LIQUIDADO 7.286,40
30/01/2025 02010091
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
LIQUIDADO 2.200,00
30/01/2025 02010090
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
LIQUIDADO 13.662,00
30/01/2025 02010090
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
LIQUIDADO 13.590,00
30/01/2025 02010089
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
LIQUIDADO 17.662,00
30/01/2025 02010088
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
LIQUIDADO 6.996,82
30/01/2025 02010087
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO-EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
LIQUIDADO 96.750,45
30/01/2025 02010086
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
LIQUIDADO 9.268,20
30/01/2025 02010085
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
LIQUIDADO 76.055,50
30/01/2025 02010085
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
LIQUIDADO 30.102,28
30/01/2025 02010084
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
LIQUIDADO 2.520,00
30/01/2025 02010083
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
LIQUIDADO 1.518,00
30/01/2025 02010082
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
LIQUIDADO 238.425,01
30/01/2025 02010082
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
LIQUIDADO 16.749,00
30/01/2025 02010081
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
LIQUIDADO 25.222,00
30/01/2025 02010080
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
LIQUIDADO 5.000,00
30/01/2025 02010079
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
LIQUIDADO 31.596,00
30/01/2025 02010078
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
LIQUIDADO 14.996,00
30/01/2025 02010077
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
LIQUIDADO 20.648,00
30/01/2025 02010076
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
LIQUIDADO 51.870,00
30/01/2025 02010064
CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA VIA DE ACESSO DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SITIO LAGOA DO MEL, NOS MOLDES DO CONVÊN [...]
LIQUIDADO 100.797,34
30/01/2025 02010049
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,
PAGO 36.134,61
30/01/2025 02010049
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 36.134,61
30/01/2025 02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 14,61
30/01/2025 02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 163,77
30/01/2025 02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 7.082,06
30/01/2025 02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 7.082,06
30/01/2025 02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 14,61
30/01/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
PAGO 24,00
30/01/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 24,00
30/01/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 12,00
30/01/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,00
30/01/2025 02010005
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
PAGO 24,00
30/01/2025 02010005
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 24,00
30/01/2025 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO,
PAGO 22,00
30/01/2025 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 22,00
29/01/2025 29010002
MARIA IRANDI LEANDRO DE SOUZA - ME
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PODIO AS SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.29-0001.
EMPENHADO 450,00
29/01/2025 29010001
RS COMERCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTECENTE AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
EMPENHADO 726,00
29/01/2025 28010006
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE INSUMOS A ASEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025, [...]
LIQUIDADO 525,00
29/01/2025 28010003
L C DE MORAES LTDA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS AOS JOGOS COMEMORATIVO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPI [...]
LIQUIDADO 4.428,80
29/01/2025 28010002
JUMASA COMERCIOE REPRESET. ESPORTIVA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.28-0002. REFERENTE A NOTA FI [...]
PAGO 5.173,00
29/01/2025 28010002
JUMASA COMERCIOE REPRESET. ESPORTIVA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.28-0002.
LIQUIDADO 5.173,00
29/01/2025 28010001
CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA OFTAMOLOGICA NA PACIENTE ANTONIA ALBINO DE SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.28-0001. REFERENTE [...]
PAGO 400,00
29/01/2025 28010001
CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA OFTAMOLOGICA NA PACIENTE ANTONIA ALBINO DE SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.28-0001.
LIQUIDADO 400,00
29/01/2025 02010154
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
LIQUIDADO 863,60
29/01/2025 02010153
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
LIQUIDADO 858,00
29/01/2025 02010049
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,
PAGO 42.747,80
29/01/2025 02010049
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 42.747,80
29/01/2025 02010043
ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GR
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASCAMRGR - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GRANJEIRO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI Nº012/2023 E O TERMO [...]
PAGO 2.500,00
29/01/2025 02010043
ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GR
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASCAMRGR - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GRANJEIRO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI Nº012/2023 E O TERMO [...]
LIQUIDADO 2.500,00
29/01/2025 02010035
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202.
PAGO 432,00
29/01/2025 02010034
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.02-0012. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº205
PAGO 96,00
29/01/2025 02010033
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.02-0012. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº204
PAGO 96,00
29/01/2025 02010032
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.02-0012. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº203
PAGO 272,00
29/01/2025 02010031
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.02-0010. REFERENTE [...]
PAGO 400,00
29/01/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
PAGO 12,00
29/01/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,00
29/01/2025 02010010
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO,
PAGO 12,00
29/01/2025 02010010
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,00

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