lC - Lista de despesas.

OPÇÕES DE FILTRO

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Carregando gráfico...

Total empenhado R$ 57.483.361,59
Total liquidado R$ 44.427.813,39
Total pago R$ 43.272.104,94
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 11626 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 14/09/2026 - 14:10:58
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
22/06/2026 04050106
BANCO BRADESCO S.A.
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 13,27
22/06/2026 04050003
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 13.295,56
22/06/2026 04050003
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 13.295,56
22/06/2026 02060008
NILDINHA PRODUCOES E EVENTOS LTDA
10 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME REGIONAL, SHOW ARTISTICO CULTURAL DA CANTORA NILDINHA PARA APRESENTAÇÃO PERTINENTE A PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AO SÃO JOÃO DO POVO NA CIDADE DE GRANJEI [...]
LIQUIDADO 80.000,00
22/06/2026 02060005
MARIA GORETE MATOS OLIVEIRA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS ESTANTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SALA DO ARQUIVO MORTO DO SETOR ADMINISTRATIVO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
PAGO 1.260,00
22/06/2026 02020081
SESA - SEC. DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/PPI, JUNTO A SESA- SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PPI.
PAGO 4.960,00
22/06/2026 02020081
SESA - SEC. DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/PPI, JUNTO A SESA- SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PPI.
LIQUIDADO 4.960,00
22/06/2026 02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 11.136,50
22/06/2026 02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 11.136,50
22/06/2026 02010075
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 467,13
22/06/2026 02010075
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 467,13
22/06/2026 02010066
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 3.951,04
22/06/2026 02010066
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 3.951,04
22/06/2026 02010038
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 13,27
22/06/2026 02010038
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 13,27
22/06/2026 01060069
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 13,73
22/06/2026 01060069
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 13,73
19/06/2026 26050006
CARTORIO DE GRANJEIRO 1° OFICIO
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2026.05.26-0016.
PAGO 2.105,68
19/06/2026 19060003
GM AGRO LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE CHAVE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER DA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.06.19-0002. REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 5 [...]
PAGO 425,00
19/06/2026 19060003
GM AGRO LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE CHAVE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER DA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.06.19-0002.
LIQUIDADO 425,00
19/06/2026 19060003
GM AGRO LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE CHAVE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER DA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.06.19-0002.
EMPENHADO 425,00
19/06/2026 19060002
JOSE LEONARDO FRANCA
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL A SEREM PRESTADOS NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA DO SÍTIO COCOS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM D [...]
EMPENHADO 1.000,00
19/06/2026 19060001
TOPCOM - COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
PAGO 3.090,12
19/06/2026 19060001
TOPCOM - COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 3.090,12
19/06/2026 19060001
TOPCOM - COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
EMPENHADO 3.090,12
19/06/2026 18060001
NILO MAIA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.06.18-0001. REFERENTE [...]
PAGO 1.903,10
19/06/2026 18060001
NILO MAIA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.06.18-0001.
LIQUIDADO 1.903,10
19/06/2026 10060002
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHOS DO AÇUDE JUNCO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.º 2026.06.10-00 [...]
LIQUIDADO 1.050,00
19/06/2026 08060012
CÍCERO SEBASTIÃO VIEIRA DE FREITAS
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS E PROJETOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E PODER LEGISLATIVO NO GABINETE DA DEPUT [...]
PAGO 5.250,00
19/06/2026 05010038
RAUL DE FREITAS AQUINO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL DESTINADO AO MÉDICO BOLSISITA EM ADESÃO AO PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL- PMPB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1.100,00
19/06/2026 04050147
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPI [...]
PAGO 32.434,32
19/06/2026 04050146
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPI [...]
PAGO 2.697,16
19/06/2026 04050145
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPI [...]
PAGO 18.955,12
19/06/2026 04050144
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPI [...]
PAGO 10.428,12
19/06/2026 04050092
INSTITUTO EVOLUTE DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL JÁ QUALIFICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO (CE), COM FINALIDADE ESPECÍFICA DE EVENTUAL E FUTURA OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DA [...]
PAGO 101.748,70
19/06/2026 02060018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
LIQUIDADO 420,24
19/06/2026 02040002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 28.676,34
19/06/2026 02040002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 28.676,34
19/06/2026 02040001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 14.639,00
19/06/2026 02040001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 14.639,00
19/06/2026 02030044
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 2.213,11
19/06/2026 02030044
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 2.213,11
19/06/2026 02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 5.751,03
19/06/2026 02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 5.751,03
19/06/2026 02010090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 4.066,73
19/06/2026 02010090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 4.066,73
19/06/2026 02010089
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 1.238,53
19/06/2026 02010089
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 1.898,88
19/06/2026 02010087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
PAGO 354,99
19/06/2026 02010087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
PAGO 99,61
19/06/2026 02010085
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 6.562,59
19/06/2026 02010083
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
PAGO 276,30
19/06/2026 02010081
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 3.856,19
19/06/2026 02010081
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 3.856,19
19/06/2026 02010079
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 6.848,64
19/06/2026 02010079
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 6.848,64
19/06/2026 02010076
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 2.847,95
19/06/2026 02010076
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 2.847,95
19/06/2026 02010073
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
PAGO 362,06
19/06/2026 02010072
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 13,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024