lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 2417 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/07/2025 - 10:45:28
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 02060092 - DATA: 02/06/2025
SESA - SEC. DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/PPI, JUNTO A SESA- SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PPI.
18.000,00 7.910,35 7.910,35
EMPENHO: 02060084 - DATA: 02/06/2025
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.26-0007 DO PR [...]
115.800,00 19.300,00 19.300,00
EMPENHO: 02060079 - DATA: 02/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
140.000,00 23.234,11 23.234,11
EMPENHO: 02060075 - DATA: 02/06/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.05.05-0076.
1.320,00 1.320,00 1.320,00
EMPENHO: 02060055 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADO/PLANTÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
9.498,00 9.498,00 9.498,00
EMPENHO: 02060054 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
58.350,20 58.350,20 58.350,20
EMPENHO: 02060053 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
45.561,00 45.111,00 45.111,00
EMPENHO: 02060052 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
57.197,00 57.197,00 57.197,00
EMPENHO: 02060051 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAT. ACS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
13.358,40 13.358,40 13.358,40
EMPENHO: 02060050 - DATA: 02/06/2025
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
20.180,00 20.180,00 20.180,00
EMPENHO: 02060049 - DATA: 02/06/2025
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM, DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
11.620,56 11.620,56 11.620,56
EMPENHO: 02060048 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
2.200,00 2.200,00 2.200,00
EMPENHO: 02060047 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
39.467,20 39.467,20 39.467,20
EMPENHO: 02060033 - DATA: 02/06/2025
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
COM CONTRIBUIÇÃO DO ENCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0203
136.620,00 27.324,00 27.324,00
EMPENHO: 02060016 - DATA: 02/06/2025
MARILLYA EVELLYN DA SILVA DE LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA ASSITSTIR E SUBSIDIAR O FISCAL DE CONTRATOS E REPRESENTARNTES DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNIC [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 02060009 - DATA: 02/06/2025
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
1.350,00 1.350,00 1.350,00
EMPENHO: 02060006 - DATA: 02/06/2025
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO PERTINENTE A DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF JUNTO A SECRETA [...]
750,00 750,00 750,00
EMPENHO: 02060003 - DATA: 02/06/2025
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CANABRAVA DOS FERREIRAS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRAT [...]
136.447,93 136.447,93 136.447,93
EMPENHO: 02060001 - DATA: 02/06/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº2025.04.14-0001 DO PREGÃO Nº 2025.02.20.2.
33.788,47 33.788,47 33.788,47
EMPENHO: 02060003 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SÁLARIO FAMILIA EM FOPAG
260,00 136.447,93 136.447,93
EMPENHO: 02060082 - DATA: 02/06/2025
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO CREAS REGIONAL, EQUIPE DA COPAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, C [...]
758,00 758,00 758,00
EMPENHO: 02060080 - DATA: 02/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
52.800,00 11.178,58 11.178,58
EMPENHO: 02060072 - DATA: 02/06/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,05,05-0071
360,00 360,00 360,00
EMPENHO: 02060062 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
10.626,00 10.626,00 10.626,00
EMPENHO: 02060061 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
6.342,00 6.342,00 6.342,00
EMPENHO: 02060060 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
8.096,00 8.096,00 8.096,00
EMPENHO: 02060059 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
10.908,00 10.908,00 10.908,00
EMPENHO: 02060058 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
6.468,00 6.468,00 6.468,00
EMPENHO: 02060057 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
44.423,06 44.423,06 44.423,06
EMPENHO: 02060056 - DATA: 02/06/2025
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
1.518,00 1.518,00 1.518,00

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