Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 05/05/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010011
                                             
                                             00.000.000/1478-85 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/05/2025 | 
                                        EMPENHO: 21040002
                                             
                                             44.659.711/0001-48 
                                            FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS HONÓRIO FELICIANO E ANTONIO CARLOS PINHEIRO, ONDE PARTICIPARAM DE RODA DE CONVERSA SOBRE A IMPORTANCI [...]
                                         | 
                                        550,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/05/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010009
                                             
                                             00.000.000/1478-85 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        15,44 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/05/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010007
                                             
                                             00.000.000/1478-85 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        50,76 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/05/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010006
                                             
                                             00.000.000/1478-85 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        25,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/05/2025 | 
                                        EMPENHO: 02040007
                                             
                                             00.000.000/1478-85 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
                                         | 
                                        39,14 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/05/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010004
                                             
                                             00.000.000/1478-85 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS  DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        38,07 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/05/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010014
                                             
                                             00.360.305/0001-04 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/05/2025 | 
                                        EMPENHO: 02050014
                                             
                                             36.114.883/0001-08 
                                            C B CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO EIRELI
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE DE INTERESSE DA S [...]
                                         | 
                                        91.493,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/05/2025 | 
                                        EMPENHO: 02050033
                                             
                                             36.315.922/0001-35 
                                            ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, NOS MOLDES DO CONVENIO Nº 050/CIDADES/20 [...]
                                         | 
                                        196.131,73 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/05/2025 | 
                                        EMPENHO: 02050118
                                             
                                             00.396.895/0001-25 
                                            SECRETARIA DE POLITICA AGRICILA SPA
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            REFERENTE A DESPESA COM O FGS- SEGURO GARANTIA SAFRA/2025, DE INTERESSE  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        4.020,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/05/2025 | 
                                        EMPENHO: 02050118
                                             
                                             00.396.895/0001-25 
                                            SECRETARIA DE POLITICA AGRICILA SPA
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            REFERENTE A DESPESA COM O FGS- SEGURO GARANTIA SAFRA/2025, DE INTERESSE  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        4.020,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/05/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040074
                                             
                                             35.778.337/0001-09 
                                            COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CNES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE [...]
                                         | 
                                        45.592,36 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/05/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040075
                                             
                                             35.778.337/0001-09 
                                            COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
                                         | 
                                        5.033,22 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/05/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040076
                                             
                                             35.778.337/0001-09 
                                            COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
                                         | 
                                        114.997,32 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040033
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
                                         | 
                                        10.626,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040029
                                             
                                             41.342.098/0001-42 
                                            FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
                                         | 
                                        6.468,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040030
                                             
                                             41.342.098/0001-42 
                                            FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
                                         | 
                                        10.908,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040027
                                             
                                            
                                            FOLHA  ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
                                         | 
                                        1.518,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040026
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADO/PLANTÕES
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
                                         | 
                                        10.044,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040024
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
                                         | 
                                        29.703,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040024
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
                                         | 
                                        8.475,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040024
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
                                         | 
                                        8.360,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040020
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
                                         | 
                                        2.200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040016
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70%  - CONTRAT. ADMINISTRAT
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
                                         | 
                                        40.778,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040013
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70%  -  CONTRAT. MAGISTERIO
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
                                         | 
                                        80.318,22 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040039
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
                                         | 
                                        15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
                                         | 
                                        22.689,04 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040038
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
                                         | 
                                        14 - SECRETARIA DE PESCA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
                                         | 
                                        7.118,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040037
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
                                         | 
                                        36.276,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040036
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DE DESPORTO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
                                         | 
                                        20.806,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |