Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 24040006
                                             
                                             097.XXX.XXX-84 
                                            JOSE ADRIANO DE SOUSA SILVA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE CULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO  NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS DE SANTO ESPEDITO NA LOCALIDADE DE CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNI [...]
                                         | 
                                        1.050,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040082
                                             
                                             561.XXX.XXX-91 
                                            JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.01-0045.
                                         | 
                                        1.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040081
                                             
                                             025.XXX.XXX-64 
                                            DERIVAN JOSE DA SILVA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.01-0046.
                                         | 
                                        1.735,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 22040009
                                             
                                             534.XXX.XXX-91 
                                            JOSE DARQUE CAETANO
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DA COROA DO TANQUE DO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
                                         | 
                                        1.370,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010014
                                             
                                             00.360.305/0001-04 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010012
                                             
                                             00.000.000/1478-85 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        38,07 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010011
                                             
                                             00.000.000/1478-85 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        25,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010021
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO [...]
                                         | 
                                        104,66 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010010
                                             
                                             00.000.000/1478-85 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DE DESPORTO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010009
                                             
                                             00.000.000/1478-85 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010008
                                             
                                             00.000.000/1478-85 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE CULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        22,56 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010007
                                             
                                             00.000.000/1478-85 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        25,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010006
                                             
                                             00.000.000/1478-85 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        63,45 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02040007
                                             
                                             00.000.000/1478-85 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010004
                                             
                                             00.000.000/1478-85 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS  DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        25,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 30010001
                                             
                                             20.612.147/0001-40 
                                            F. VICENTE P. FILHO - ME
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA  [...]
                                         | 
                                        75.595,75 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010003
                                             
                                             00.000.000/1478-85 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010002
                                             
                                             00.000.000/1478-85 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010044
                                             
                                             05.457.283/0002-08 
                                            RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
                                         | 
                                        15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        14,61 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010044
                                             
                                             05.457.283/0002-08 
                                            RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
                                         | 
                                        15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        5.261,89 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 23040005
                                             
                                             36.315.922/0001-35 
                                            ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, NOS MOLDES DO CONTRATO DE REPASSE [...]
                                         | 
                                        196.131,73 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040046
                                             
                                             29.979.036/0043-08 
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            DESPESAS COM SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03020106, DO  PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA,  DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        36.962,97 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010043
                                             
                                             47.816.639/0001-03 
                                            ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GR
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASCAMRGR - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GRANJEIRO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI Nº012/2023 E O TERMO  [...]
                                         | 
                                        2.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010213
                                             
                                             32.192.760/0001-34 
                                            CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO COM VISTA A ESTRUTUTRAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFENIDAS  NO CONTRATO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES  PREVISTAS NO P [...]
                                         | 
                                        30.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010210
                                             
                                             11.436.747/0001-03 
                                            CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            DESPESAS COM  CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO  PUBLICO DE SAUDE DA MICRIRREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/ CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,
                                         | 
                                        4.666,81 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010211
                                             
                                             11.436.747/0001-03 
                                            CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            DESPESAS COM  CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO  PUBLICO DE SAUDE DA MICRIRREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/ CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,
                                         | 
                                        10.502,02 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 24040005
                                             
                                             07.342.785/0011-00 
                                            SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE CO [...]
                                         | 
                                        1.193,82 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02040006
                                             
                                             774.XXX.XXX-04 
                                            RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO*
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE QUENTINHAS E JARRAS DE SUCO PARA O PESSOAL DO CREAS REGIONAL I, SCFV, CONSELHO TUTELAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
                                         | 
                                        1.146,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 07040002
                                             
                                             798.XXX.XXX-68 
                                            RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA.
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,0 [...]
                                         | 
                                        1.658,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 29040001
                                             
                                             00.394.460/0289-09 
                                            SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS , DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
                                         | 
                                        7,21 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |