lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Granjeiro

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11277 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 04/09/2025 - 14:57:01
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
24/03/2025 21030006
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,03,0 [...]
LIQUIDADO 298,82
24/03/2025 21030005
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,03,21-0002 REF [...]
PAGO 609,10
24/03/2025 21030005
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,03,21-0002
LIQUIDADO 609,10
24/03/2025 21030004
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GR [...]
PAGO 875,75
24/03/2025 21030004
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GR [...]
LIQUIDADO 875,75
24/03/2025 21030003
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,03,21-0004 REFERE [...]
PAGO 282,23
24/03/2025 21030003
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,03,21-0004
LIQUIDADO 282,23
24/03/2025 21030002
MARIA ISABEL NETA LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LEITE E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.03.21-0001 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº [...]
PAGO 3.784,63
24/03/2025 21030002
MARIA ISABEL NETA LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LEITE E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.03.21-0001
LIQUIDADO 3.784,63
24/03/2025 20030010
EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFANTIL A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS N [...]
PAGO 358,00
24/03/2025 20030009
EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MARMITAS TERMICAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DHOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS N [...]
PAGO 190,00
24/03/2025 20030008
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDE [...]
PAGO 286,00
24/03/2025 20030004
AFONSO PINHEIRO SOUTO NETO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS DA PRIMEIRA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CREAS-CE COM OS CO [...]
PAGO 300,00
24/03/2025 20030003
ANTONIO CARLOS FERREIRA LIMA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA QUALIDADE DE SECRETARIO EXECUTIVO DO CMAS DA PRIMEIRA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CREAS-CE COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA [...]
PAGO 300,00
24/03/2025 18030004
ANTONIA ALVES DE ARAUJO PEREIRA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS DE COFFEE BREAK A SEREM PRESTADOS PARA O PESSOAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO REALIZADO PELO TRIUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO-TCE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ [...]
LIQUIDADO 1.270,00
24/03/2025 17030020
LUIZ MARCELO MULATO DA SILVA
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS FOTOGRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,03,17-0018
LIQUIDADO 1.000,00
24/03/2025 03030029
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VENTILADOR, CILINDROS DE OXIGÊNIO E CONCENTRADOS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO. DE INTERESSE [...]
PAGO 4.873,34
24/03/2025 03020189
EXPRESSO GUANABARA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 234,63
24/03/2025 02010150
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 8.888,72
24/03/2025 02010150
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 8.888,72
24/03/2025 02010149
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 164,09
24/03/2025 02010149
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 164,09
24/03/2025 02010148
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 2.306,83
24/03/2025 02010148
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 2.306,83
24/03/2025 02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 11.291,71
24/03/2025 02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 11.291,71
24/03/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
PAGO 93,00
24/03/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 69,00
24/03/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 93,00
24/03/2025 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
PAGO 25,38
24/03/2025 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 25,38
24/03/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
PAGO 25,38
24/03/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 25,38
24/03/2025 02010003
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,
PAGO 12,69
24/03/2025 02010003
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,69
21/03/2025 25020009
SECRETARIA DE POLITICA AGRICILA SPA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE A DESPESA COM O FGS- SEGURO GARANTIA SAFRA/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
PAGO 4.020,00
21/03/2025 24020011
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTE MANUEL BATISTA FERREIRA NETO PARA O HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN NA CIDADE DE FORTALEZA. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA [...]
PAGO 175,00
21/03/2025 21030007
JOSE ANACLETO SOBRINHO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME [...]
PAGO 297,20
21/03/2025 21030007
JOSE ANACLETO SOBRINHO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME [...]
LIQUIDADO 297,20
21/03/2025 21030007
JOSE ANACLETO SOBRINHO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME [...]
EMPENHADO 371,50
21/03/2025 21030006
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,03,0 [...]
EMPENHADO 300,62
21/03/2025 21030005
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,03,21-0002
EMPENHADO 621,77
21/03/2025 21030004
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GR [...]
EMPENHADO 887,41
21/03/2025 21030003
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,03,21-0004
EMPENHADO 282,23
21/03/2025 21030002
MARIA ISABEL NETA LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LEITE E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.03.21-0001
EMPENHADO 3.784,63
21/03/2025 21030001
TP TURISMO LTDA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2572
PAGO 4.465,89
21/03/2025 21030001
TP TURISMO LTDA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2573
PAGO 4.465,89
21/03/2025 21030001
TP TURISMO LTDA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 4.465,89
21/03/2025 21030001
TP TURISMO LTDA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 4.465,89
21/03/2025 21030001
TP TURISMO LTDA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 11.900,00
21/03/2025 20030016
AMIC MOVEIS LTDA EPP
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE UM BIRO COM GAVETA A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,20-0012
LIQUIDADO 415,00
21/03/2025 20030015
AMIC MOVEIS LTDA EPP
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE UM BIRO COM GAVETA A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº [...]
LIQUIDADO 415,00
21/03/2025 20030010
EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFANTIL A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS N [...]
LIQUIDADO 358,00
21/03/2025 20030009
EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MARMITAS TERMICAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DHOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS N [...]
LIQUIDADO 190,00
21/03/2025 20030008
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDE [...]
LIQUIDADO 286,00
21/03/2025 20030007
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE [...]
PAGO 345,00
21/03/2025 20030007
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE [...]
LIQUIDADO 345,00
21/03/2025 20030006
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,03,20-0002 REFER [...]
PAGO 456,00
21/03/2025 20030006
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,03,20-0002
LIQUIDADO 456,00
21/03/2025 20030005
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE CARRINHO CARGA COM PNEU A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,03,20-0005 REFE [...]
PAGO 388,00

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