| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
31100003
NILO MAIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMINIO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,10,31-0010.
|
LIQUIDADO |
878,05 |
|
| 03/11/2025 |
31100001
J. P. LACERDA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
5.060,00 |
|
| 03/11/2025 |
20030014
DIMAS LUIZ RODRIGUES GRANGEIRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DAVID GRANJEIRO Nº 278 - BAIRRO CENTRRO - GRANJEIRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/11/2025 |
20030011
LUCIA REGIVANDA DOS SANTOS SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO DA AREIA, S/Nº - ZONA RURAL - GRANJEIRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AO ATENDIMENTO MÉDICO, JUNTO SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 03/11/2025 |
18090006
ILCA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE DE MACEDO, S/Nº, CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 2025.09.18.1
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/11/2025 |
18060005
ANTONIO DIAS DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, COM CONDIÇÕES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA DE FUTEBOL AM [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 03/11/2025 |
06030024
JORGE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE BALÉ PARA AS CRIANÇAS E JOVENS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME CONTRATO Nº 2025,03,06,3
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 03/11/2025 |
06030023
MARCELO SEVERINO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA, NO PROJETO MALHE E DANCE, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº2025,03,06,1
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 03/11/2025 |
04020012
ANTÔNIO GREGÓRIO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO CANABRAVA DOS GREGORIOS A SEDE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 03/11/2025 |
04020011
GENIVAL ANTONIO DE LIMA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, BEM COMO INSTRUTOR NO ENSINO DE MÚSICA AOS NOVOS INTEGRANTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE GRANJEIRO/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.512,00 |
|
| 03/11/2025 |
04020010
ABIDENAGO ROMEU DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR PARA ORIENTAÇÃO MUSICAL AOS INTEGRANTES DA FANFARRA MUSICAL. CONFORME CONTRATO Nº 2025,02,04,6
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 03/11/2025 |
04020009
MAXWELL ARAUJO CARDOSO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO PICADA A SEDE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.240,00 |
|
| 03/11/2025 |
04020007
MARIA CICERA DA COSTA RODRIGUES BARBOSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO PATOS A SEDE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110081
FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO ADMINISTRATIVO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA, ACOMPAHAMENTO E ORIENTAÇÃO JUNTO AS UNIDADES EXECUTORAS MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110080
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.11.03-0053.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110079
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.11.03-0052.
|
EMPENHADO |
155,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110078
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº Nº 2025.11.03-0051.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110077
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.11.03-0050.
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110076
CICERO MATOS ALEM
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,11,03-0048.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110075
CARLOS EMANUEL DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTATOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110074
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110073
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,11,03-0027.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110072
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,11,03-0024.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110071
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,11,03-0026.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110070
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,11.03-0025.
|
EMPENHADO |
225,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110069
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
24.519,04 |
|
| 03/11/2025 |
03110068
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
7.118,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110067
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
36.707,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110066
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
21.402,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110065
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
15.854,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110064
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
10.626,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110063
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
7.300,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110062
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110061
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110060
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
6.468,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110059
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
44.050,30 |
|
| 03/11/2025 |
03110058
JOSE CUSTODIO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PLANTAS DA PAREDE PERTENCENTE AO AÇUDE JUNCO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.03.1 [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110057
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
51.605,83 |
|
| 03/11/2025 |
03110056
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
49.317,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110055
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
59.403,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110054
FOLHA DE PAGAT. ACS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO ACS, DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
7.286,40 |
|
| 03/11/2025 |
03110053
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
17.662,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110052
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
11.620,56 |
|
| 03/11/2025 |
03110051
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110050
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
40.272,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110049
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
16.863,69 |
|
| 03/11/2025 |
03110048
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
167.356,68 |
|
| 03/11/2025 |
03110047
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
31.679,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110046
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
132.656,44 |
|
| 03/11/2025 |
03110045
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
5.816,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110044
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
91.319,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110043
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
333.110,27 |
|
| 03/11/2025 |
03110042
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
53.500,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110041
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
17.757,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110040
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
35.090,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110039
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
EMPENHADO |
16.514,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110038
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO 2025.
|
EMPENHADO |
26.343,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110037
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO 2025.
|
EMPENHADO |
60.542,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
EMPENHADO |
860,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110035
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
5.360,40 |
|