lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Granjeiro

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11277 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 04/09/2025 - 14:57:01
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
16/07/2025 02010058
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 2.072,98
16/07/2025 02010058
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 2.072,98
16/07/2025 02010056
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 1.510,68
16/07/2025 02010056
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 1.510,68
16/07/2025 02010054
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 2.558,52
16/07/2025 02010054
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 2.558,52
16/07/2025 02010048
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 4.430,66
16/07/2025 02010048
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 4.430,66
16/07/2025 02010047
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 1.477,02
16/07/2025 02010047
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 1.477,02
16/07/2025 02010046
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 4.503,52
16/07/2025 02010046
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 4.503,52
16/07/2025 02010028
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 336,20
16/07/2025 02010027
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 218,79
16/07/2025 02010026
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.235,15
16/07/2025 02010025
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.053,35
16/07/2025 02010024
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.658,16
16/07/2025 02010024
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 3.662,18
16/07/2025 02010023
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.040,81
16/07/2025 02010022
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.040,28
16/07/2025 02010012
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
PAGO 25,38
16/07/2025 02010012
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 25,38
16/07/2025 02010011
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
PAGO 12,69
16/07/2025 02010011
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,69
16/07/2025 02010010
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO,
PAGO 3,47
16/07/2025 02010010
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 3,47
16/07/2025 02010008
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,
PAGO 12,69
16/07/2025 02010008
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,69
16/07/2025 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
PAGO 12,69
16/07/2025 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,69
16/07/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
PAGO 25,38
16/07/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 25,38
16/07/2025 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
PAGO 12,69
16/07/2025 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,69
16/07/2025 01070033
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 688,48
16/07/2025 01070033
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 688,48
16/07/2025 01070032
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 537,90
16/07/2025 01070032
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 537,90
16/07/2025 01070029
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 669,80
16/07/2025 01070029
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 669,80
16/07/2025 01070028
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 7.328,78
16/07/2025 01070028
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 7.328,78
16/07/2025 01070022
MARCIO GLEYDSON FREITAS PINHEIRO
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA NAS TRAVES DA QUADRA POLI E ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERRINHA E DA ARENINHA DO DISTRITO DE SERRINHA, DE INTERSSE DA SECRETARIA DE ESPO [...]
PAGO 370,00
16/07/2025 01070019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SUPLEMENTAR AO EMPNHO Nº 02.01.001 [...]
PAGO 135,30
16/07/2025 01040045
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,
PAGO 143,43
15/07/2025 30060010
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 20 [...]
PAGO 1.988,25
15/07/2025 30060008
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04,03-0004 [...]
PAGO 1.246,52
15/07/2025 15070010
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO, MEDINDO 1,13 POR 161 A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO [...]
EMPENHADO 1.800,00
15/07/2025 15070009
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 180.000,00
15/07/2025 15070008
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE-ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO, MEDINDO 1,13 POR 161 A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DE INTERESSE [...]
EMPENHADO 5.400,00
15/07/2025 15070007
RITA MARIA DE OLIVEIRA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE LANCHES, AGUA E JARRAS DE SUCOS DIVERSOS PARA O EVENTO ESPORTIVO COPA DAS ARENINHAS DAS MACROREGIÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,0 [...]
EMPENHADO 1.348,00
15/07/2025 15070006
MARINETE MOREIRA DIAS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EMCONTRO ESTADUAL DE GESTORES E GESTORAS MUNICIPAIS DA POLITICA PUBLICA DA PESSOA COM DEFICIENCIA NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ. [...]
EMPENHADO 525,00
15/07/2025 15070005
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO 100 X 80 METROS SITUADO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE. CONFORM [...]
PAGO 40.000,00
15/07/2025 15070005
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO 100 X 80 METROS SITUADO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE. CONFORM [...]
LIQUIDADO 40.000,00
15/07/2025 15070005
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO 100 X 80 METROS SITUADO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE. CONFORM [...]
EMPENHADO 40.000,00
15/07/2025 15070004
RS COMERCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPUTADOR DO CRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COM [...]
EMPENHADO 220,00
15/07/2025 15070003
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
10 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FESTA, SONORIZAÇÃO, DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS REALIZA [...]
LIQUIDADO 4.195,80
15/07/2025 15070003
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
10 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FESTA, SONORIZAÇÃO, DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS REALIZA [...]
EMPENHADO 4.195,80
15/07/2025 15070002
ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
PREMIAÇÃO DE 1º (PRIMEIRO) LUGAR NO TORNEIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO SITIO PICADA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.000,00
15/07/2025 15070002
ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
PREMIAÇÃO DE 1º (PRIMEIRO) LUGAR NO TORNEIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO SITIO PICADA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.000,00

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