lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Granjeiro

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 13640 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 17/10/2025 - 13:05:03
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
19/09/2025 19090007
A B JUNIOR LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM METALON PARA A UAB(UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SE [...]
EMPENHADO 860,00
19/09/2025 19090006
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
10 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FESTA, SONORIZAÇÃO, DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS REALIZA [...]
EMPENHADO 14.925,20
19/09/2025 19090005
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,09,19-0002.
EMPENHADO 471,80
19/09/2025 19090004
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,09,19-0003.
EMPENHADO 342,40
19/09/2025 19090003
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,09, [...]
EMPENHADO 994,70
19/09/2025 19090002
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AJUSTE FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 1.257,30
19/09/2025 19090002
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AJUSTE FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1.257,30
19/09/2025 19090002
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
EMPENHADO 14.365,08
19/09/2025 19090002
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AJUSTE FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 2.500,00
19/09/2025 19090001
JOELDO DE FREITAS SILVA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REPARO. INSTALAÇÃO DA CAIXA ELETRICA NA UBS DO DISTRITO DE SERRINHA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº [...]
EMPENHADO 370,00
19/09/2025 16090002
RITA MARIA DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS FORMAÇOES DE PROFESSORES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,09,16-0002. REFERENTE A [...]
PAGO 1.288,00
19/09/2025 16090002
RITA MARIA DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS FORMAÇOES DE PROFESSORES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,09,16-0002.
LIQUIDADO 1.288,00
19/09/2025 15090005
ARTEMISIA BENICIO DA COSTA LIMA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE POLTRONAS, CADEIRAS LONGARINA, CADEIRAS EAME, MAÇAS E PINTURAS DO CENTRO DE SAUDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
PAGO 1.500,00
19/09/2025 12080006
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
PAGO 2.493,00
19/09/2025 09090003
FRANCISCO LUIZ PEREIRA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE PEDREIRO E PINTURA A SEREM PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,09,09-0003. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3
PAGO 640,00
19/09/2025 03030027
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO EM 1 BOTIJÃO DE 13KG - P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONF [...]
PAGO 375,00
19/09/2025 03030026
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO EM 1 BOTIJÃO DE 13KG - P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ATENÇÂO A SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE [...]
PAGO 500,00
19/09/2025 03030024
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO EM 1 BOTIJÃO DE 13KG - P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CO [...]
PAGO 3.000,00
19/09/2025 03030023
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO EM 1 BOTIJÃO DE 13KG - P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CO [...]
PAGO 375,00
19/09/2025 03020061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 98,72
19/09/2025 02060022
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02. [...]
PAGO 1.674,18
19/09/2025 02010075
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
LIQUIDADO 400,00
19/09/2025 02010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
PAGO 114,69
19/09/2025 02010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
PAGO 121,68
19/09/2025 02010020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
PAGO 559,11
19/09/2025 02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
PAGO 1.700,47
19/09/2025 02010012
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
PAGO 4,20
19/09/2025 02010012
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 4,20
19/09/2025 02010008
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,
PAGO 1,27
19/09/2025 02010008
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 1,27
19/09/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
PAGO 22,84
19/09/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 22,84
19/09/2025 01090063
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DA AMOSTRA SESC 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025. [...]
PAGO 132,00
19/09/2025 01090063
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DA AMOSTRA SESC 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025. [...]
LIQUIDADO 132,00
19/09/2025 01090062
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,08,13-0005. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 232
PAGO 252,00
19/09/2025 01090061
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,08,13-0004. REFERENTE A NOT [...]
PAGO 234,00
19/09/2025 01090060
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO, C [...]
PAGO 540,00
19/09/2025 01090058
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04,03-0004 [...]
PAGO 1.734,59
19/09/2025 01090057
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04,03 [...]
PAGO 1.561,98
19/09/2025 01090029
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 20 [...]
PAGO 1.873,37
19/09/2025 01090021
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04 [...]
PAGO 3.938,55
19/09/2025 01090007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
PAGO 3.634,09
19/09/2025 01080026
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 9,76
19/09/2025 01080026
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 9,76
19/09/2025 01080016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,
PAGO 2.224,55
19/09/2025 01080016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, SUPLEMENTAR A [...]
PAGO 13.035,50
19/09/2025 01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 1.709,61
19/09/2025 01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0044
LIQUIDADO 1.709,61
19/09/2025 01070019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SUPLEMENTAR AO EMPNHO Nº 02.01.001 [...]
PAGO 3.523,16
19/09/2025 01070019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SUPLEMENTAR AO EMPNHO Nº 02.01.001 [...]
PAGO 529,17
19/09/2025 01040048
EMERSON MACHADO MACEDO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES A SECR [...]
PAGO 5.050,00
19/09/2025 01040048
EMERSON MACHADO MACEDO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES A SECR [...]
LIQUIDADO 5.050,00
18/09/2025 29040005
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
PAGO 408,79
18/09/2025 18090006
ILCA FERREIRA DE OLIVEIRA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE DE MACEDO, S/Nº, CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 2025.09.18.1
EMPENHADO 2.400,00
18/09/2025 18090005
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA NETO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO REGIONAL DA UNIDADE/CE 2025 - NA CIDADE DE ITATIRA CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2025,09,18,003
LIQUIDADO 300,00
18/09/2025 18090005
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA NETO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO REGIONAL DA UNIDADE/CE 2025 - NA CIDADE DE ITATIRA CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2025,09,18,003
EMPENHADO 300,00
18/09/2025 18090004
ANA VIEIRA FERREIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO REGIONAL DA UNIDADE/CE 2025 - NA CIDADE DE ITATIRA CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2025,09,18,002
LIQUIDADO 300,00
18/09/2025 18090004
ANA VIEIRA FERREIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO REGIONAL DA UNIDADE/CE 2025 - NA CIDADE DE ITATIRA CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2025,09,18,002
EMPENHADO 300,00
18/09/2025 18090003
JOSE AURINO GRANGEIRO LIMA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO REGIONAL DA UNIDADE/CE 2025 - NA CIDADE DE ITATIRA CEARÁ. CONFORME PORTAR [...]
LIQUIDADO 175,00
18/09/2025 18090003
JOSE AURINO GRANGEIRO LIMA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO REGIONAL DA UNIDADE/CE 2025 - NA CIDADE DE ITATIRA CEARÁ. CONFORME PORTAR [...]
EMPENHADO 175,00

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