lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Granjeiro

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 667 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 29/01/2026 - 13:23:15
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/01/2026 05010034
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
LIQUIDADO 288,09
20/01/2026 05010034
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
LIQUIDADO 592,36
20/01/2026 05010033
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
LIQUIDADO 1.062,31
20/01/2026 05010032
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
LIQUIDADO 1.175,69
20/01/2026 05010032
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
LIQUIDADO 511,40
20/01/2026 05010031
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
LIQUIDADO 2.437,61
20/01/2026 05010030
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
LIQUIDADO 8.014,41
20/01/2026 05010030
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
LIQUIDADO 500,83
20/01/2026 05010029
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 4.267,93
20/01/2026 05010029
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 185,70
20/01/2026 05010028
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.. CONFORME [...]
LIQUIDADO 195,70
20/01/2026 05010026
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE S [...]
LIQUIDADO 1.160,00
20/01/2026 05010025
EMERSON MACHADO MACEDO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES A SECR [...]
PAGO 5.050,00
20/01/2026 05010025
EMERSON MACHADO MACEDO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES A SECR [...]
LIQUIDADO 5.050,00
20/01/2026 05010021
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA E CONCERTO NOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, DE INTERESSE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N [...]
PAGO 245,00
20/01/2026 05010020
WANESSA VIEIRA DE MACEDO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS DAS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE BALÉ DO CRAS., DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
PAGO 3.864,00
20/01/2026 05010017
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PICADA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01. [...]
PAGO 294,00
20/01/2026 05010013
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PICADA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE CO [...]
PAGO 850,00
20/01/2026 05010012
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.05-0008. REFERENT [...]
PAGO 296,00
20/01/2026 05010011
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.0 [...]
PAGO 837,00
20/01/2026 05010010
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.05-0 [...]
PAGO 347,90
20/01/2026 05010009
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS HONORIO FELICIANO E MAURO SAMPAIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
PAGO 399,00
20/01/2026 05010008
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS HONORIO FELICIANO E MAURO SAMPAIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP [...]
PAGO 753,70
20/01/2026 02010103
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS/PROGRAMAS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO,
PAGO 6.102,31
20/01/2026 02010103
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS/PROGRAMAS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 6.102,31
20/01/2026 02010095
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
PAGO 214,62
20/01/2026 02010095
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 214,62
20/01/2026 02010094
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 108,39
20/01/2026 02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 2.867,94
20/01/2026 02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 15.974,47
20/01/2026 02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 15.974,47
20/01/2026 02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 2.867,94
20/01/2026 02010072
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 9,76
20/01/2026 02010072
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 9,76
20/01/2026 02010066
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 9.296,57
20/01/2026 02010066
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 9.296,57
20/01/2026 02010061
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 51,51
20/01/2026 02010061
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 51,51
20/01/2026 02010057
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 11.083,34
20/01/2026 02010057
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 11.083,34
20/01/2026 02010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
PAGO 807,74
20/01/2026 02010053
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 20,90
20/01/2026 02010053
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 20,90
20/01/2026 02010046
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
PAGO 13.117,91
20/01/2026 02010046
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 13.117,91
20/01/2026 02010045
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 13,08
20/01/2026 02010045
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 13,08
20/01/2026 02010038
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 14,59
20/01/2026 02010038
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 14,59
19/01/2026 19010003
NILO MAIA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
EMPENHADO 848,78
19/01/2026 19010002
NILO MAIA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.19-0001.
EMPENHADO 1.171,74
19/01/2026 19010001
MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA, NOS DIAS 20 E 21 NA CIDADE DE FORTALEZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS, [...]
PAGO 240,00
19/01/2026 19010001
MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA, NOS DIAS 20 E 21 NA CIDADE DE FORTALEZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS, [...]
LIQUIDADO 240,00
19/01/2026 19010001
MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA, NOS DIAS 20 E 21 NA CIDADE DE FORTALEZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS, [...]
EMPENHADO 240,00
19/01/2026 16010002
JUSCELINO ALVES COSTA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA FOMENTO RURAL PRODUTIVO 2026 NA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2026.01.16.001
PAGO 300,00
19/01/2026 16010001
ZELIUM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF MODELO A3, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01 [...]
PAGO 245,00
19/01/2026 08010001
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA E CONCERTO NOS PORTÕES DA ESCOLA HONORIO FELICIANO DESTE MUNICIPIO, DE INTERESSE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº [...]
PAGO 200,00
19/01/2026 07010001
VALDENHO BARBOSA DE LIMA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA PACIENTE LUIZ JUNIOR VITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ. CONFORME P [...]
PAGO 200,00
19/01/2026 06010005
GISLAINE LEITE LUCENA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DIGISUS, COM INFORMAÇÕES SOBRE A INSERÇÃO COM BASE EM TABULAÇÃO DE DADOS GERADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº [...]
LIQUIDADO 2.740,00
19/01/2026 06010004
ARTE & METAL LTDA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS A SEREM DESTINADOS PARA A CORRIDA E CAMINHADA EM COMEMORAÇÃO AOS 68 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MU [...]
PAGO 516,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024