| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2026 |
05010034
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
288,09 |
|
| 20/01/2026 |
05010034
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
592,36 |
|
| 20/01/2026 |
05010033
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.062,31 |
|
| 20/01/2026 |
05010032
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.175,69 |
|
| 20/01/2026 |
05010032
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
511,40 |
|
| 20/01/2026 |
05010031
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
2.437,61 |
|
| 20/01/2026 |
05010030
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
LIQUIDADO |
8.014,41 |
|
| 20/01/2026 |
05010030
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
LIQUIDADO |
500,83 |
|
| 20/01/2026 |
05010029
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.267,93 |
|
| 20/01/2026 |
05010029
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
185,70 |
|
| 20/01/2026 |
05010028
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
195,70 |
|
| 20/01/2026 |
05010026
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE S [...]
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 20/01/2026 |
05010025
EMERSON MACHADO MACEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES A SECR [...]
|
PAGO |
5.050,00 |
|
| 20/01/2026 |
05010025
EMERSON MACHADO MACEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
5.050,00 |
|
| 20/01/2026 |
05010021
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA E CONCERTO NOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, DE INTERESSE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N [...]
|
PAGO |
245,00 |
|
| 20/01/2026 |
05010020
WANESSA VIEIRA DE MACEDO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS DAS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE BALÉ DO CRAS., DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
|
PAGO |
3.864,00 |
|
| 20/01/2026 |
05010017
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PICADA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01. [...]
|
PAGO |
294,00 |
|
| 20/01/2026 |
05010013
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PICADA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE CO [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 20/01/2026 |
05010012
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.05-0008. REFERENT [...]
|
PAGO |
296,00 |
|
| 20/01/2026 |
05010011
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.0 [...]
|
PAGO |
837,00 |
|
| 20/01/2026 |
05010010
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.05-0 [...]
|
PAGO |
347,90 |
|
| 20/01/2026 |
05010009
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS HONORIO FELICIANO E MAURO SAMPAIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
399,00 |
|
| 20/01/2026 |
05010008
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS HONORIO FELICIANO E MAURO SAMPAIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP [...]
|
PAGO |
753,70 |
|
| 20/01/2026 |
02010103
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS/PROGRAMAS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO,
|
PAGO |
6.102,31 |
|
| 20/01/2026 |
02010103
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS/PROGRAMAS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.102,31 |
|
| 20/01/2026 |
02010095
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
214,62 |
|
| 20/01/2026 |
02010095
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
214,62 |
|
| 20/01/2026 |
02010094
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
108,39 |
|
| 20/01/2026 |
02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
2.867,94 |
|
| 20/01/2026 |
02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
15.974,47 |
|
| 20/01/2026 |
02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
15.974,47 |
|
| 20/01/2026 |
02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.867,94 |
|
| 20/01/2026 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
9,76 |
|
| 20/01/2026 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 20/01/2026 |
02010066
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
9.296,57 |
|
| 20/01/2026 |
02010066
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.296,57 |
|
| 20/01/2026 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
51,51 |
|
| 20/01/2026 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
51,51 |
|
| 20/01/2026 |
02010057
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
11.083,34 |
|
| 20/01/2026 |
02010057
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11.083,34 |
|
| 20/01/2026 |
02010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
807,74 |
|
| 20/01/2026 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
20,90 |
|
| 20/01/2026 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 20/01/2026 |
02010046
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13.117,91 |
|
| 20/01/2026 |
02010046
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13.117,91 |
|
| 20/01/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 20/01/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 20/01/2026 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
14,59 |
|
| 20/01/2026 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
14,59 |
|
| 19/01/2026 |
19010003
NILO MAIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
848,78 |
|
| 19/01/2026 |
19010002
NILO MAIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.19-0001.
|
EMPENHADO |
1.171,74 |
|
| 19/01/2026 |
19010001
MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA, NOS DIAS 20 E 21 NA CIDADE DE FORTALEZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS, [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010001
MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA, NOS DIAS 20 E 21 NA CIDADE DE FORTALEZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS, [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010001
MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA, NOS DIAS 20 E 21 NA CIDADE DE FORTALEZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS, [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 19/01/2026 |
16010002
JUSCELINO ALVES COSTA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA FOMENTO RURAL PRODUTIVO 2026 NA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2026.01.16.001
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/01/2026 |
16010001
ZELIUM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF MODELO A3, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01 [...]
|
PAGO |
245,00 |
|
| 19/01/2026 |
08010001
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA E CONCERTO NOS PORTÕES DA ESCOLA HONORIO FELICIANO DESTE MUNICIPIO, DE INTERESSE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/01/2026 |
07010001
VALDENHO BARBOSA DE LIMA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA PACIENTE LUIZ JUNIOR VITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ. CONFORME P [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/01/2026 |
06010005
GISLAINE LEITE LUCENA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DIGISUS, COM INFORMAÇÕES SOBRE A INSERÇÃO COM BASE EM TABULAÇÃO DE DADOS GERADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº [...]
|
LIQUIDADO |
2.740,00 |
|
| 19/01/2026 |
06010004
ARTE & METAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS A SEREM DESTINADOS PARA A CORRIDA E CAMINHADA EM COMEMORAÇÃO AOS 68 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MU [...]
|
PAGO |
516,00 |
|